我们公司和我们总公司有业务往来,我们公司的收入都要返点给总公司,总公司平常也有业务给我们做,我们要收回给做业务的款,之前他们都是记得流水账有时候对冲了公司之间的费用,我现在在整理之前的帐,我是按他们对冲之后的金额入账,还是按实际发生的入账,然后开票走对公帐
我们的业务返点有时候是通过老板报销的形式给的总公司
问题已解决
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#初级职称#
84784964 | 提问时间:2022 04/25 16:30
你好!这个应该按实际发生的金额入账,对冲的部分,单独做分录
2022 04/25 18:23
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