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我们先做待认证 ,认证后,把待认证再转入待抵扣 。待抵扣和销项差额做转出未交增值税。计提增值税的是时候把转出未交增值税的余额转入未交增值税 。老师帮我看下这样对不
84784964 | 提问时间:2022 04/25 14:53
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
认证之后,把待认证转到应交税费应交增值税进项里面。
2022 04/25 14:54
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