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#实务#
公司建新厂房,2019年开始进项专票没做价税分离。2020.03月已转入固定资产。 2021年做了价税分离、认证抵扣。借:应交税费—应交增值税—进项税额,贷:固定资产。这样正确吗?
84785037 | 提问时间:2022 04/24 12:35
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;   是的。 就这样处理分录的。  同时你还得去调整下 折旧额哈 ; 你这样会导致你之前多折旧了。  还得去冲下折旧额   
2022 04/24 12:35
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