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#实务#
请问3月份费用3月份支付,但发票4月份才收到。那这两个月份分录应如何做?
84784999 | 提问时间:2022 04/21 19:40
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
三月份借管理费用贷银行存款, 四月份借其他应付款 借管理费用负数, 然后再做发票的,借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款
2022 04/21 19:49
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