所有收款不管是定金还是后期收款都在预收 核算 每月预收都是负数。应收也是负数。 是否可以从新的月份把所有不管是定金还是后期货款都放到应收中? 那前期预收科目中的余额怎么处理?
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84785014 | 提问时间:2022 04/21 09:28
你好; 可以的; 你可以 做一个科目即可。 避免两个科目不好处理 ; 你调整下 预收账款 原来的余额是正数还是负数的?
2022 04/21 09:34
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