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#实务#
老师,去年10月份做了一笔无票收入已报税,然后12月又红冲了,税务上忘记做处理了,现在应该怎么处理呢?
84785004 | 提问时间:2022 04/19 10:07
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,增值税申报的是正确的吗?如果是的话,借利润分配 应交税费,应交增值税销项 贷应收账款 是销售货物的借库存商品贷利润分配未分配利润,这个是红冲成本的。
2022 04/19 10:10
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