老师公司发票红冲,申报的时候,在申报表上要填写在哪行?增值税的? 我主要是纠结在,进项发票收到后认证了,对方红冲掉,这个进项税额转出又填在哪里?
问题已解决
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84785007 | 提问时间:2022 04/18 21:08
你好,13%的在13%里面填写的
你的正数收入加上负数收入合计填写在一块
如果之前已经认证了附表二,进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
2022 04/18 21:15
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