老师好,想问问关于业务招待费的事。开办期,没业务发生,若有招待费,按实发生额的60%税前扣除。正常经营后,招待费按实际发生额的60%,参照收入的0.5%为上限孰低的原则,税前扣除。如果,在一个正常纳税年度内,确实没有业务发生,但为寻求业务也真实发生了业务招待费,汇算清缴怎么处理?全部纳税调增吗?谢回复。
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84784967 | 提问时间:2022 04/18 11:08
在一个正常纳税年度内,确实没有业务发生,真实发生了业务招待费,汇算清缴全部纳税调增
2022 04/18 11:26
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