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#中级职称#
老师,假设我司去年1月申报且已缴纳增值税1785.52元,附加税205.34元,但是今年才发现我公司符合加计抵减政策,就对申报表进行了更正,更正后无需缴纳1785.52跟205.34元,便申请退税,退税款已收到,请问收到的税款要怎么会计分录呀。
84784972 | 提问时间:2022 04/18 10:09
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!你现在借银行存款 贷营业外收入—减免税额
2022 04/18 10:36
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