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#实务#
社保计提,工资计提,都先计提,后交费,在计提当月有计提,借:管理费用,贷应付工资薪酬 这里需要结转吗? 当月计提下月交,还没到下月时, 怎么做结转?是否结转?会计分录?
84784984 | 提问时间:2022 04/16 16:29
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,管理费用月末结转到本年利润。
2022 04/16 16:32
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