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#实务#
老师,我们去年10月有笔12万的成本,原来说的是开发票给我们,现在又说我们给的价是不含税的,不开票给我们了,但是我10月的时候已经暂估入账并。现在老板不同意加钱,因此对方也不同意开票,我的账务要怎么处理呢?谢谢老师
84785019 | 提问时间:2022 04/15 15:21
小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,已经暂估是对的,只能等开票再做处理
2022 04/15 15:28
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