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老师21年7月多计提了总经理的工资1万,现在不打算发了,我可以直接这个月少计提吗?还是要通过未分配利润做账
84785005 | 提问时间:2022 04/15 14:47
Flower--老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
同学你好,建议将之前多计提的部分冲掉。本月的正常计提,这样你的账务才清晰。 回冲时 借:应付职工薪酬 贷:管理费用(或者以前年度损益调整) 金额不大的话直接贷管理费用
2022 04/15 14:49
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