我们是建筑企业,当月有付款27W的材料款未收到票,后面当月末又收到票,帮我看下我的分录做的对不对?[图片][图片]这里我已经结转成本了,然后我 有开票,确认收入的时候,结转成本的金额要不要再加上这部分的金额呢?[图片]
问题已解决
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#实务#
84785013 | 提问时间:2022 04/15 11:18
同学你好
没收到发票可以暂估入账的
等收到发票冲减暂估的
然后按照收到的发票入库结转
2022 04/15 11:24
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