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#实务#
去年12月开的专票1%,现在客户跟我说开错了,要红冲,重开,那我现在还是按1%开票,应该是可以的吧,因为发生销售义务 是在2021年12月,那我现在按1%开了,7月份季度报税怎么处理?
84785017 | 提问时间:2022 04/15 10:59
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,可以,就正常按1%申报,这个不免税
2022 04/15 11:23
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