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#实务#
老师,您好!想请问在2021年12月填写了一笔分录 借:以前年度损益调整 10 贷:应交税费-应交印花税 10 借:利润分配-未分配利润 10 贷:以前年度损益调整 10 但在2022年3月,发生印花税计算错误,实际应交印花税为8万元,并实际缴纳8万印花税,应该如何编制分录呢?
84784961 | 提问时间:2022 04/14 16:36
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;      你这个实际是多计提的话; 你调整分录 :    借:以前年度损益调整-2 贷:应交税费-应交印花税 -2 借:利润分配-未分配利润 -2 贷:以前年度损益调整-2
2022 04/14 17:09
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