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#实务#
老师,如果本月申报了未开票收入,以后月份又要开票,这个两个收入之间要怎么处理?
84784952 | 提问时间:2022 04/14 14:23
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的, 借应收账款贷主营业务收入应交税费 未开具发票一栏,填写负数开具的发票一栏填写正数。
2022 04/14 14:25
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