老师,比如3月份实际核算计提的费用是1000元,但是实际支付900元,这个100元差额怎么处理呢
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784952 | 提问时间:2022 04/13 17:43
同学,
你好,这个可以下期少提100。
或者冲回计提的100,跟做当初计提相反的会计分录。
2022 04/13 17:55
相关问答
查看更多最新问答
查看更多在吗?发票冲红不了 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容? 2个月前