问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,请问,本月一批购进货物,款要次月结、没收到票,但是这里货物我本月已经卖出去了,我结转成本怎么做分录,次月收到成本发票了怎么做分录啊
84785039 | 提问时间:2022 04/12 15:24
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!按进价暂估入库结转成本,次月取得发票原分录红字冲回暂估分录,在按蓝字发票做就可以
2022 04/12 15:26
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取