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#实务#
老师,公司暂时还没有开销项发票,购买的实验材料有几千块的进项税,这些进项税还未认证一直被我做在“应交增值税-待抵扣进项税”科目上,请问这些进项税可以留着以后开发票时抵扣吗?还是必须做留抵退税?
84785042 | 提问时间:2022 04/12 09:23
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
这个以后你什么时候认证都可以的,没有时间限制
2022 04/12 09:24
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