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#建筑#
老师我在2021年12月付款,我入了费用,但是今年收到的发票是专用发票,这个要怎么处理呢?
84784970 | 提问时间:2022 04/11 19:29
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借其他应付款 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 进项 贷其他应付款
2022 04/11 19:37
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