你好老师,2月支出销售费用10000元未收到发票费用已入账,分录 为 借应付账款 10000 贷银行存款 10000 借销售费用-快递费 10000 贷应付账款 10000 3月份只收到一张5000的发票 请问老师这个要如何做分录?
问题已解决
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#实务#
84784960 | 提问时间:2022 04/09 11:51
您好;2月份的时候支付销售费用这笔应付账款 10000 实际属于我们的预付账款性质了;
然后 2月份如果确认了销售费用 你在3月份收到发票的时候,是不需要再做账务处理的噢;
其实您这边2月份走个预付账款即可等到了3月份再确认费用
2022 04/09 11:54
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