老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去,还是怎么处理?
问题已解决
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#实务#
84784949 | 提问时间:2022 04/07 11:44
同学,你好!2022年2月冲掉暂估的,然后同时按照发票的数据正常处理
2022 04/07 11:48
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