老师,我问下,比如我上个月暂估了20万成本,现在需要冲暂估,但是只收了10万的成本发票,这个怎么做账啊?
问题已解决
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84785042 | 提问时间:2022 04/06 14:06
你好,首先冲销上月暂估的成本20万成本,之后收到的发票10万就做10万的成本。
借:主营业务成本/原材料
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款100000
2022 04/06 14:10
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