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#实务#
老师,如果我这个月收到一张可以抵进项的专票,为了税负率,我想留到下个月再抵,请问应该怎么做帐?能举个例子讲讲嘛?
84785040 | 提问时间:2022 04/05 23:35
小万老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
同学你好,本月取得一张购买办公用品的专票,注明金额是500,税额是65.本月分录借管理费用-办公费 500 借应交税费-应交增值税(待认证进项税额)65 ,贷银行存款 565 下个月认证的时候,就是借应交税费-应交增值税(进项税额 )65 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额)65
2022 04/06 00:06
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