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#实务#
去年的加计抵减额多算了0.02,导致增值税少交了0.02,今年把税务上调过来了,这样账上怎么调呢 今年调整了之后,增值税这0.02没有实际再缴纳,就相当于给减免了,但是增值税金额显示的是多了这0.02的金额 不用以前年度损益调整这个科目吗 但是跨年了,去年账务的增值税和加计抵减金额,和税上对不起来怎么调
84785027 | 提问时间:2022 04/02 16:29
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这种的话是属于那个增值税的尾数差异,可以直接调整到营业外收入就行了。
2022 04/02 16:34
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