老师 我司是一家建筑公司 本月付了好多材料款,分包成本款 可是发票没到 开出去了好多工程收入发票, 导致收入大于成本太多,要上很多企业所得税,要怎么预提一些费用成本呢?怎么进行账务处理?
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:2022 04/01 17:02
您好,您可以暂估成本,借主营业务成本贷,应付账款暂估,然后后期来了票冲减,但是这个发票在汇算清缴之前开进。
2022 04/01 17:03
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