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#实务#
老师,3月初买了一项服务,2000,月中到货,4月才开的票,3买产品时候,借 预付账款 贷 银行存款,3月收到货,借,管理费用2000,贷预付账款--暂估预付2000,4月1号,假设税费20,不含税价1800老师我怎么写分录呢?
84785027 | 提问时间:2022 04/01 16:14
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
,借,管理费用  -2000,贷预付账款--暂估预付  -2000 ,借,管理费用1800, 应交税费—应交增值税—进项税,200贷预付账款 2000
2022 04/01 16:15
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