郭老师,上午的问题没说完呢,你能看见不
本月暂估借销售费用运输费450贷应付账款450
下个月红冲借应付账款450 贷销售费用450
然后本月收到发票是借销售费用运输费450
应交税费应交增值税进项税额50贷应该存款500
我感觉暂估的应付账款450金额对吗
问题已解决
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#实务#
84785020 | 提问时间:2022 03/31 15:06
你好 ; 首先不好意思; 不小心点错 了接手了问题 ; 然后我接手了我还是回复下 ; 如果你是 先暂估含税金额暂估 ;那么 你 红冲的时候注意下 做 借销售费用 -运费 -450 贷应付账款 -450 (这个 是考虑到你系统怕识别不了 你的销售费用 做贷方; 到时 会引起你的系报表不平 )。收到发票看你发票金额再做 :借 销售费用- 运输费 ; 进项税贷 银行存款 ; 之前 暂估的不算错误 ; 因为在你确定金额的情况 你可以 预估下金额去做
2022 03/31 15:11
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