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#实务#
郭老师,上午的问题没说完呢,你能看见不 本月暂估借销售费用运输费450贷应付账款450 下个月红冲借应付账款450 贷销售费用450 然后本月收到发票是借销售费用运输费450 应交税费应交增值税进项税额50贷应该存款500 我感觉暂估的应付账款450金额对吗
84785020 | 提问时间:2022 03/31 15:06
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好 ;  首先不好意思; 不小心点错   了接手了问题  ;  然后我接手了我还是回复下 ;  如果你是 先暂估含税金额暂估 ;那么 你  红冲的时候注意下 做    借销售费用 -运费 -450 贷应付账款 -450 (这个 是考虑到你系统怕识别不了 你的销售费用 做贷方; 到时  会引起你的系报表不平 )。收到发票看你发票金额再做 :借 销售费用- 运输费 ;  进项税贷  银行存款 ;  之前 暂估的不算错误 ; 因为在你确定金额的情况 你可以  预估下金额去做     
2022 03/31 15:11
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