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#实务#
老师,您好!请问我1月份开具了一张增值税普通发票,因为有问题对方单位让我们这个月又重新开一张。我们是小规模企业1月份已开的发票我还没做账,那我这个月要不要把之前开的正数发票、这个月冲红的负数发票和又重新开的的一张新发票都做账,还是只要把这个月重开的这张做分录就可以。
84785034 | 提问时间:2022 03/30 16:52
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 要把之前开的正数发票、这个月冲红的负数发票和又重新开的的一张新发票都做账
2022 03/30 16:53
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