我方给甲方开了17万发票一张,其中7万挂预收,10万挂应收。后甲方结算只有12万。故给甲方开了红字发票17万。按照结算12万重新开了发票。现在这红字发票17万要怎么做账?具体会计分录怎么写?谢谢
问题已解决
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#实务#
84785015 | 提问时间:2022 03/27 18:42
你好,红字发票根据红字金额直接冲减当期收入,做上期确认收入的红冲分录
借应收账款(-17万)
贷主营业务收入(-17万)
贷应交税费(-17万)
然后再做一笔确认收入分录12万
2022 03/27 18:48
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