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#实务#
老师,年底其他应收、其他应付挂了几千万,有一些是关联公司的往来,有一些是以前年度的余额这个要怎么办呢?
84785014 | 提问时间:2022 03/21 16:30
美橙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
如果是真实的往来暂时款项不用处理,如果有收入未及时确认的要尽快确认收入。确定无法收回做坏账计提或核销,不用支付的入营业外收入。
2022 03/21 16:32
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