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#实务#
老师会用航天a3软件嘛,反结账需要反核消,我不会反核消,怎么办
84784948 | 提问时间:2022 03/18 10:50
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对于没有跨年的,将帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6。完成反结账对于已经跨年需要反结转的,先点击系统左侧菜单栏—>选择总账管理—>初始化—>参数设置—>打开参数设置界面—>下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。
2022 03/18 10:57
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