老师 我想问一下,3月发现2月发票数量开错,2月已做完账,我3月冲红2月的发票,3月又重新开一张正确的,我直接付在2月凭证里,还是得在做一笔冲销账?
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间:2022 03/17 15:18
你好同学,你三月份做了一张红字的发票,一张正数的发票都都需要做到三月份的凭证里面就可以了。
2022 03/17 15:21
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