想咨询一下,每月的增值税分录是怎么做的呀,年底有留底税,应交税费显示一个负数,需要调整的吗
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784999 | 提问时间:2022 03/16 22:41
你好,这个可以不用调整的呢。
进项大于销项,不用单独做分录,只需要将多余的金额留底即可,一般月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费—未交增值税。
月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费—未交增值税,
贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)。
对于进项税额大于销项税额,本身不需要缴纳增值税,可以不用单独做分录。
2022 03/16 22:44
相关问答
查看更多最新问答
查看更多