公司销售散装的货物,出货时有自己的过磅磅单,对方收货时也过磅了。本月销售了,可能要过1-2个月对方会按自己的过磅吨位和我们结算。所以当月销售时,我方不会开发票,等和对方结算时才按对方的吨位开票。公司出货时就已经填了出库单,但未开发票。那么当月未开票怎么做账呢?又怎么结转销售成本呢?
问题已解决
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84785023 | 提问时间:2017 03/31 10:08
发出商品明细怎么设置?是不是要按客户进行分类呢?
2017 03/31 10:13
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