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#实务#
请问出口转内销的账务怎么处理?增值税申报表如何申报?
84785039 | 提问时间:2022 03/15 11:33
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借:主营业务收入 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时,冲回原出口时,转出的不予抵扣和退税的进项税部分, 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 按照内销的申报
2022 03/15 11:42
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