请问出口转内销的账务怎么处理?增值税申报表如何申报?
问题已解决
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#实务#
84785039 | 提问时间:2022 03/15 11:33
借:主营业务收入
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时,冲回原出口时,转出的不予抵扣和退税的进项税部分,
借:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
按照内销的申报
2022 03/15 11:42
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