你好,我们公司有原有留抵税额,从本月起要享受加计抵减政策,那么怎么做分录呢
问题已解决
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84784986 | 提问时间:2022 03/07 14:51
应当按照《增值税会计处理规定》的相关规定对增值税相关业务进行会计处理;实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费—未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目
2022 03/07 14:51
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