问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
老师,别人公司**我们公司,我做内账,我先给对方单位开出销项发票,这个时候我要怎么入账?收到工程款后我要怎么入账?公司规定**方要提供给我司部分进项票时怎么入账?扣除管理费我要怎么入账?
84785044 | 提问时间:2022 03/07 12:04
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 内账就是收到的钱做收入 付出去的做成本 代收代付的用往来科目来做 管理费用就是你们的其他业务收入
2022 03/07 12:06
5条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取