公司帮挂证人员A购买社保,分录:借:应付职工薪酬-社保费900元 其他应收款300元 贷:银行存款1200元。A个人部份支付部份300元也由公司支付,单独做份工资表应发工资300元,那结转工资分录是如何做?是借:管理费用300 贷:应付职工薪酬-工资300 借:应付职工薪酬-工资300 贷:其他应收款300??
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784994 | 提问时间:2022 03/07 11:11
你好 1借营业外支出300 贷 其他应收款 300 ;这样 来做账的
2022 03/07 11:19
相关问答
查看更多最新问答
查看更多