老师,像行政单位会计,原预存3000元电费当时未能开发票,收据入账计入其他应收款-电费,后每月开来电费发票冲其他应收款-电费,这月原预存余额余下200元,这月开来电费发票500元,原预存电费不足应补交300元电费,但电业局余额比我们多100元,实际补交这月电费200元。请问老师这样怎么做账?
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84785015 | 提问时间:2022 03/05 09:50
同学你好,财务会计借业务活动费用500贷其他应收款200 银行存款等200 其他收入100
2022 03/05 10:06
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