老师,我们公司差旅费住宿是据实报销、交通和餐补是有补助,那如果员工拿了餐票过来,这个要怎么操作,餐票的金额少于补助费。
问题已解决
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#实务#
84785020 | 提问时间:2022 03/03 12:28
你好,就直接按补助金额做账就行了
2022 03/03 12:30
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