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#实务#
老师你好,公司过节为员工买了OK卡,OK卡我们都摊销到员工工资里,申报了个税(没有应交的个税)。账务处理如下:1购买OK卡时,借:预付账款~OK卡公司,贷:银行存款。2.计提员工OK卡,借:管理费用~福利费,贷:应付职工薪酬~应付福利费。3.发给员工时:借:应付职工薪酬~应付福利费,贷:预付账款~OK卡。。这样可以吗
84785033 | 提问时间:2022 03/03 10:32
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好 ,这样做是可以的。
2022 03/03 10:41
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