辅导期认证的进项发票,没有抵扣,结束辅导期后如何使用?增值税申报表如何填写
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84785034 | 提问时间:2022 03/02 23:29
你好,对于本期认证的进项税额部分,在账务处理时计入“待抵扣进项税额”, 并在增值税申报表附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”内填写此行内容。辅导期后正常进行抵扣就可以了
2022 03/02 23:31
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