收到发票光入账,先不认证,怎么做账
问题已解决
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#实务#
84785031 | 提问时间:2022 02/28 20:46
1、会计分录如下:
借:原材料/库存商品
借:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
贷:应付账款/应付货款
2、在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把待抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下:
借:应交税费/应交增值税/进项税额
贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
2022 02/28 20:47
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