21年付了仓库租金,22年收到的发票。
按月计提的时候,借:管理费用等科目,贷:其他应付款 21年付了仓库租金,借:预付账款,贷:银行存款 22年收到的发票,借:长期待摊费用,贷:预付账款 然后把之前计提的分录红冲,然后按月摊销
为什么收到发票还要写个借长期待摊,贷预付呢
问题已解决
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#实务#
84785004 | 提问时间:2022 02/22 17:51
你好 这个租金是21年的还是22年的。这样好判断
2022 02/22 17:56
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