老师,我们1月份的电子承兑汇票做贴现了,但是贴现的财务费用发票2月份才开过来,这样怎么操作呢?是不是要1月份借:银行存款 借:财务费用 贷:应收票据,2月份拿上发票后再全部冲掉重新做一下分录是吗
问题已解决
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84784957 | 提问时间:2022 02/12 08:50
您好,可以2月收到发票后冲掉财务费用再重新入账,也可以1月先挂其他应收款,2月收到发票后再转入财务费用
2022 02/12 08:54
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