老师,税控设备减免税款,一般纳税人享受时做分录:借:应交税金-应交增值税(减免税款),贷:管理费用,是吧,这个减免税款的科目什么时间转平呢,是次月交税时做分录:
借:应交税费-未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税(减免税款),
贷:银行存款,
这样做吗,
还是月末结转未交增值税时:
借:应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应交税费-未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
应该在什么时间结转呢
问题已解决
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#实务#
84785008 | 提问时间:2022 01/22 14:32
你好,
开票税控盘抵扣分录,
收到税盘发票并付款的时候,
借:管理费用-办公费,
贷:银行存款,
抵扣增值税的时候,
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字,
借:管理费用-办公费 借方红字。
2022 01/22 14:37
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