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#实务#
老师,关于增值税专用发票的记账联和抵扣联,正常会把抵扣联抵扣月份与入账月份放在同一个月,可以拿到专票当月就入账,抵扣时,抵扣联再装订在抵扣的当月这样分开吗?
84785032 | 提问时间:2022 01/18 17:50
王晶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,这样子也是可以的嗯
2022 01/18 17:51
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