老师,查账发现去年12月的待认证进项税额转出时的金额写错了,实际应该是 借 进项税额 80 贷 待认证进项税额 80 但是,查到的分录是 借进项税额120 贷待认证进项税额120 。增值税申报是按实际认证的进项80申报的。 导致增值税申报后进项税额还有余额,该怎么处理
问题已解决
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#实务#
84785012 | 提问时间:2022 01/13 16:20
同学你好
这个月底结转增值税就可以了
2022 01/13 16:22
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