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#实务#
老师 去年12月付的款,但当月没有开发票给我们,怎么做张,先计入预付账款,收到发票后再结转到费用吗,还是可以直接计入费用,发票到了后附在后面
84784978 | 提问时间:2022 01/13 15:03
大海老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,应当先计入预付账款,收到发票后再计入费用。 付款时, 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时, 借:管理费用 贷:预付账款
2022 01/13 15:04
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