老师 去年12月付的款,但当月没有开发票给我们,怎么做张,先计入预付账款,收到发票后再结转到费用吗,还是可以直接计入费用,发票到了后附在后面
问题已解决
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84784978 | 提问时间:2022 01/13 15:03
你好,应当先计入预付账款,收到发票后再计入费用。
付款时,
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时,
借:管理费用
贷:预付账款
2022 01/13 15:04
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